Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 214 žiarovky,istič,škúšačka,svorkovnica,izolačka,konektor,varná konvica 123,60 s DPH 25.06.2019 Sukupčák a Dedera Elektro 22.07.2019
Faktúra 215 žiacke knižky 2.-9.roč. 330,00 s DPH 27.08.2020 MEGGY-T s.r.o. 21.09.2020
Objednávka žiacke knižky 385,00 s DPH 25.08.2020 MEGGY-T 25.08.2020
Objednávka 5OP240030 žiacka stolička výškovo nastaviteľná 66 ks, lavica výškovo nastaviteľná 14 ks 4 588,85 s DPH 26.01.2024 MY DVA Slovakia, s.r.o. PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy 29.01.2024
Faktúra 369 švihadlá PVC 200 cm, 250 cm, 300 cm 82,89 s DPH 05.11.2019 RADANSPORT s.r.o. 23.01.2020
Objednávka 76 šv.utierka,sidolux,utierky pap,handra oranžová,rukavice,poťah-mop,oviežovač vzd.,kefa,špongia 150,69 s DPH 24.10.2022 MGS Color Garden Základná škola PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy 08.11.2022
Faktúra 357 šv.utierka,sidolux,utierky pap,handra oranžová,rukavice,poťah-mop,oviežovač vzd.,kefa,špongia 150,69 s DPH 76 08.11.2022 MGS Color Garden PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy 10.11.2022 01.12.2022
Faktúra 328 štúdio - aktivačný kľúč 2.st. 6,25 s DPH 22821 19.09.2024 LiberaTerra, s.r.o. PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy 19.09.2024 23.09.2024
Faktúra 281 štít ochranný plastový, utierka,špongia,zmeták,meter, 294,44 s DPH 08.10.2020 Cammino Pavol Jurkovič 11.11.2020
Faktúra 364 štetec,rukavice,mydlo,sifo,handra,utierka,kefa,mop,lep,vrecia,kartáče 71,82 s DPH 1 04.11.2019 MGS Color Garden 23.01.2020
Faktúra 231 štetec,metlička,schody,plachta,fólia,primalex,tech.benzín,jar,clin,savo,ajax,pulirapid,alex,tep,citr 1 208,81 s DPH 1 09.07.2019 MGS Color Garden 03.09.2019
Faktúra 427 štetec,dest.voda,utierka,savo,pulirapid,jar,rukavice,sáčky,mydlo,metla,oprašovák,handra,páska,osviež 431,81 s DPH 1 05.12.2019 MGS Color Garden 23.01.2020
Faktúra 334 štetce,lep.páska,zmeták,nádoba,rukavice,savo,indulona,postrekovač,stierka,spray,brús.pap.,dezinfecia 141,03 s DPH 1 03.11.2020 MGS Color Garden 19.01.2021
Faktúra 424 šrobenie,tesnenie,sifon,viečko,vršok batérie,ohrievač vody 221,19 s DPH 03.12.2019 Bytservis-UM s.r.o. 23.01.2020
Faktúra 389 športové pomôcky na bedminton 98,90 s DPH 111 11.11.2024 Patrik Jurovčík PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy 11.11.2024 18.11.2024
Objednávka 111 športové pomôcky na bedminton 98,90 s DPH 04.11.2024 Patrik Jurovčík PaedDr. Krzysztof Siwiec riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra špongia, hubka na riad, handrička, handra, sifo, savo, sanytol, pulirapid, špagát, rozdvojka, predlž 245,34 s DPH PaedDr. Siwiec Krzysztof 04.10.2021 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 18.11.2021
Objednávka 22 šnúrka na krk s logom - oranžová 262,20 s DPH 13.04.2022 Pavol Chalko - Senline 19.05.2022
Faktúra 124 šnúrka na krk s logom - oranžová 262,20 s DPH 20.04.2022 Senline-P.Chalko 19.05.2022
Faktúra 287 šnúra,binder,kábel,konektor,očko,rozdvojka,batéria,istič, mikrovlnka 173,67 s DPH 18.09.2019 Sukupčák a Dedera Elektro 21.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3915